소규모 사업자 인 경우 세금을 신고 할 수 있습니다. 고유 한 마감일과 일정으로 수십 개의 세금 양식간에 제출하는 방법을 배우는 것이 압도적 일 수 있습니다. 소기업 소유자는 또한 처벌을받는 실수를 피하고 공제를 유지해야합니다. 소규모 사업의 경우 세금은 스트레스가 적습니다.
세금 신고 조언이나 회계 소프트웨어가 필요한지 여부에 관계없이 우리는 도와 드리겠습니다. 이 간소화 된 안내서는 가장 중요한 25 개의 소규모 사업 세 양식을 명확하게 설명합니다. 이러한 양식과 세금 날짜를 검토하면 소규모 사업에 세금을 신청하는 방법을 배웁니다.
양식 720
연방 소비세를 지불하는 기업은 매 분기마다 720 양식 720을 지불합니다. 기업은 미국으로 제조되거나 수입 된 특정 상품 및 수입에 대한 소비세를 지불합니다.보다 구체적으로, 소비세는 판매 시점이 아닌 재화가 제조 될 때 발생하는 세금 의무를 말합니다. 소비세에 의해 보장되는 물질은 다음과 같습니다.
환경 세
통신 및 항공 운송 세
연료세
소매 세 (트럭, 트레일러 및 세미 트레일러 섀시 및 신체, 트랙터)
선박 승객 세금 (물에 의한 운송)
제조업체 세금 (석탄)
양식 720은 무엇입니까?
특정 비즈니스 활동에 대한 소비세를 지불합니다.
누가 양식 720을 제출해야합니까?
소비세 부채로 제품이나 서비스를 판매하는 사업.
주목할만한 날짜
IRS는 분기 말에 다음 달의 마지막 날까지 양식 720을 원합니다. 대기업 및 소기업의 경우 분기 별 세금은 IRS에 도달하거나 포스트 마크를 받아야합니다.
1 쿼터 : 4 월 30 일
2 분기 : 7 월 31 일
3 분기 : 10 월 31 일
4 분기 : 1 월 31 일
양식 940은 무엇입니까?
연간 연방 실업 세법 (FUTA) 세금보고. 이 세금은 일자리를 잃는 근로자에게 실업 혜택을받습니다.
양식 940을 누가 제출해야합니까?
다음 기준 중 하나를 충족하는 고용주는 다음을 제출해야합니다.
W-2 직원에게 $ 1,500 이상을 지불 한 경우
20 주 이상 직원 한 명 이상을 유지하는 경우
주목할만한 날짜
당신은 제출해야합니다
1 월 31 일까지 M 940. 그러나 마감일이되면 모든 Futa 세금을 입금 한 경우 마감일은 2 월 10 일로 연장됩니다.
양식 941
양식 941에서 기업은 급여, 임금, 팁 및 세금에 대한 급여 정보를보고합니다. 이 양식은 또한 고용주가 사회 보장 또는 메디 케어 세금의 일부를 지불 할 수 있도록합니다. 회사는 분기별로 양식 941을 제출해야합니다.
양식 941은 무엇입니까?
직원 임금, 팁 및 세금 원천 징수 정보보고.
양식 941을 누가 제출해야합니까?
직원에게 임금을 지불하는 모든 사업은 해당 분기를 제출해야합니다.
주목할만한 날짜
기한:
1 쿼터 : 4 월 30 일
2 분기 : 7 월 31 일
3 분기 : 10 월 31 일
4 분기 : 1 월 31 일
일정 b
귀하의 사업이 준 주간 예금 자격이있는 경우, Schedure B로 양식 941을 제출해야합니다. IRS는 다음과 같은 경우 준 주간 예금자로 간주합니다.
당신은 후면 기간 동안 고용 세금으로 $ 50,000 이상을보고합니다.
귀하는 현재 또는 지난 해에 주어진 날에 최소 $ 100,000의 세금 책임을 축적했습니다.
스케줄 B는 양식 941에 첨부됩니다. 매일 원천 징수에 대한 고용주의 분기 별 세금 책임을보고합니다.
양식 944
양식 944는 분기 별 대신 1 년에 한 번 제출할 수 있다는 것을 제외하고 양식 941처럼 작동합니다. 적격 소기업 (연방 소득 $ 1,000 이하)은 연방 소득 원천 징수와 FICA 세금을보고 할 수 있습니다. 이 양식을 통해 사회 보장 및 메디 케어 세금 책임을 계산할 수 있습니다. 이 양식을 사용하면 소규모 사업 세 날짜에 대한 혼란을 피할 수 있습니다.
양식 944는 무엇입니까?
소기업이 제출 프로세스를 단순화하도록 도와줍니다.
양식 944를 누가 제출해야합니까?
고용 세금 책임이 $ 1,000 미만인 사업체는 양식 944를 제출할 수 있습니다.
주목할만한 날짜
마감일 : 1 월 31 일
양식 1040
미국 납세자는 양식 1040을 사용하여 연간 소득세 신고서를 제출합니다. 사업주와 직원은 또한 신고 상태를 선언하고 세금 공제를 받고, 크레딧을 청구하며, IRS에 얼마나 많은 빚을지고 있는지 결정할 수 있습니다. 다른 세금 양식과 달리 거의 모든 사람이 양식 1040을 파일합니다.
양식 1040은 무엇입니까?
이익 및 손실에 대한보고.
누가 양식 1040을 제출해야합니까?
면세 개인을 제외한 소득을 얻는 모든 사람은 양식 1040을 제출해야합니다.
주목할만한 날짜
마감일 : 4 월 18 일
양식 1040의 다른 일정은 무엇입니까?
양식 1040은 개인의 이익과 손실을 커버 할 수 있지만 단독 소유자를 수용 할 수는 없습니다. 이 양식의 경우, 자영업자 사업자는 다른 일정을 사용하여 더 많은 정보를 제공 할 수 있습니다. 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.
일정 c
Schedule C는 귀하가 운영 한 사업 또는 직업에서 단독 소유자로서 실천 한 소득 또는 손실을보고합니다. 귀하의 비즈니스가 유일한 사업체 인 경우 매년 양식 1040에 스케줄 C를 첨부해야합니다.
스케줄 C는 소득과 소득과 관련된 모든 일반적이고 필요한 비용을 IRS에보고 할 수있는 형태입니다.
일정 ES
양식 1040-ES를 사용하여 예상 세금을 계산하고 지불하십시오. 예상 세금은 원천 징수에 적용되지 않는 소득에 대한 세금을 납부하는 데 사용되는 방법입니다. 예제는 다음과 같습니다.
자영업 수입
관심
배당금
임차료
별거 수당
납세자는 분기 별 지불을 다음과 같이 제출해야합니다.
4 월 18 일
6 월 15 일
9 월 15 일
이듬해 1 월 15 일
일정 SE
일정 SE는 자영업의 순이익으로 인해 사회 보장 및 메디 케어 세금을 계산합니다. 모든 자영업자는 일정을 제출해야합니다.
양식 1065
파트너십 소득의 미국 수익으로도 알려진 양식 1065는 사업 소득 또는 손실을 선언합니다. 파트너십 또는 LLC (파트너십으로 취급되기로 선택한 다중 회원 유한 책임 회사)로 제출하면 매년 양식 1065를 제출하여 이익, 손실, 공제 및 크레딧을 선언합니다.
양식 1065는 무엇입니까?
파트너십 또는 멀티 멤버 LLC로 소득을보고합니다.
누가 양식 1065를 제출해야합니까?
비즈니스는 파트너십으로 구성되었습니다
주목할만한 날짜
마감일 : 3 월 15 일
일정 K-1 (양식 1065)
비즈니스 소유자는 파트너십의 소득, 공제 및 크레딧에 대한 자신의 몫을보고하기 위해 K-1을 제출합니다.
양식 1099-nec
기업은 1 년 안에 최소 $ 600를 지불 한 독립 계약자에게 양식 1099-NEC를 보냅니다. 양식 W-2가 직원 소득을보고하는 방법과 유사한 계약자 소득을보고합니다.
양식 1099는 무엇입니까?
독립 계약자에게 지불.
누가 양식 1099를 제출해야합니까?
프리랜서 또는 계약자를 고용하는 모든 사업.
주목할만한 날짜
기업은 1 월 31 일까지 계약자에게 1099-NEC를 보내야합니다.
1099 형태의 다른 유형은 무엇입니까?
양식 1099-NEC는 계약자에 중점을 두지 만 다른 IRS 일정은 다른 유형의 소득을 계정합니다. 1099S는 Di에 빠질 수 있습니다